城东区农林牧水局2018年区级部门预算

发布时间: 2018-03-29
索 引 号  00C58-00000-2018-00107 发文机关 信息中心
标      题 城东区农林牧水局2018年区级部门预算
发文字号 成文日期 2018-03-29

 

附件1

城东区农林牧水局

 

 

 

 

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 城东区农林牧水局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  城东区农林牧水局部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分  城东区农林牧水局部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 城东区农林牧水局部门概况

 

一、主要职能

(1)贯彻执行国家农业、林业、畜牧业、水利工作的法律、法规和方针、政策;拟定区农林牧水中长期发展规划并组织实施。

(2)负责农林牧水和农村集体经济统计工作;负责农、林、牧、水、开发项目的调查、评估、申报等工作;引导农业产业结构调整。

(3)负责园林绿化和退耕还林工作;承担全区绿化委员会办公室日常工作。

(4)负责野生动物资源的保护和开发利用;指导全区农林牧水生产经营活动。

(5)监督管理林木的凭证采伐与运输;承担林地、林权管理工作。

(6)负责全区动物防疫、检疫工作。

(7)负责农田水利实施建设管理及防汛抗旱和水土保持工作。

(8)负责水利设施、水域及其岸线的建设管理与保护。

(9)承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

纳入城东区农林牧水局2018年部门预算编制范围二级预算单位包括:(含编制政府性基金预算的单位)

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  城东区农林牧水局部门2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1


财政拨款收支总表


 

 

 

 

 

单位:万元


收      入

支       出


项    目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、一般公共预算拨款

298.45 

一.一般公共服务支出

 

 

 


  (一)经费拨款收入

298.45 

二.外交支出

 

 

 


  (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 


  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 


  (四)罚没收入

 

五.教育支出

0.66 

 

 


  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 


  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 


二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

15.95 

 

 


 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

13.54

 

 

 


 

 

十三、农林牧水支出

26.018

 

 


 

 

二十二、住房保障支出

0.812

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


本  年  收  入  合  计

298.45 

本  年  支  出  合  计

298.45 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

0.66

0.66

 

205

04

 

成人教育

0.66

0.66

 

205

04

99

其他成人教育支出

0.66

0.66

 

208

 

 

社会保障就业

15.95

15.61

0.34

208

05

 

行政事业单位离退休

14.88

14.88

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

0.97

0.97

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.51

12.51

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.4

1.4

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.07

0.73

0.34

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.77

0.43

0.34

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.3

0.3

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.54

13.54

 

210

11

 

行政事业单位医疗

13.54

13.54

 

210

11

01

行政单位医疗

13.54

13.54

 

213

 

 

农林水支出

260.18

82.48

177.7

213

01

 

农业

146.18

82.48

63.7

213

01

01

行政运行

75.74

75.74

 

213

01

02

一般行政管理事务

63.94

6.74

57.2

213

01

06

科技转化与推广服务

0.5

 

0.5

213

01

08

病虫害控制

5

 

5

213

01

09

农产品质量安全

1

 

1

213

02

 

林业

90

 

90

213

02

34

林业防灾减灾

30

 

30

213

02

99

其他林业支出

60

     

60

213

99

 

其他农林水支出

24

 

24

213

99

99

其他农林水支出

24

 

24

221

 

 

住房保障支出

8.12

8.12

 

221

02

 

住房改革支出

8.12

8.12

 

221

02

01

住房公积金

6.69

6.69

 

221

02

03

购房补贴

1.43

1.43

 

 


 

 

 

 

 

部门公开表3



一般公共预算基本支出表



 

 

 

 

 

单位:万元



经济分类科目

2018年基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费





 

 

合计

120.41

108.69

11.72



301

 

工资福利支出

102.39

102.39

 



 

1

基本工资

27.08

27.08

 



 

2

津贴补贴

31.01

31.01

 



 

3

奖金

10.4

10.4

 



 

4

机关事业单位基本养老保险缴费

12.51

12.51

 



 

5

医疗保险缴费

9.64

9.64

 



 

6

其他社会保障缴费

0.73

0.73

 



 

7

住房公积金

6.69

6.69

 



 

8

其他工资福利支出

4.33

4.33

 



302

 

商品和服务支出

11.72

 

11.72



 

1

办公费

1.5

 

1.5



 

2

邮电

0.96

 

0.96



 

3

差旅

1.8

 

1.8



 

4

维护费

0.18

 

0.18



 

5

培训费

0.66

 

0.66



 

6

公务接待费

0.24

 

0.24



 

7

公务用车运行维护费

2.43

 

2.43



 

8

其他交通费用

3.89

 

3.89



 

9

其他商品和服务支出

0.06

 

0.06



303

 

对个人和家庭的补助

6.3

6.3

 



 

1

购房补贴

1.43

1.43

 



 

2

物业补贴

0.97

0.97

 



 

3

医疗费补助

3.9

3.9

 


 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

2.24 

 

0.24 

2 

0 

2 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项     目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

298.45 

一.一般公共服务支出

 

  (一)经费拨款收入

298.45 

二.外交支出

 

  (二)专项收入

 

三.国防支出

 

  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

  (四)罚没收入

 

五.教育支出

0.66 

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

15.95 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

13.54 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

   其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

260.18 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

二十一、住房保障支出

8.12

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

298.45 

本  年  支  出  合  计

298.45 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

       

298.45 

支 出 总 

298.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7


         部门收入总表

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源


总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额


金额

其中:教育收费



205

 

 

教育支出

0.66

 

0.66

 

 

 

 

 

 

 

 


205

04

 

成人教育

0.66

 

0.66

 

 

 

 

 

 

 

 


205

04

99

其他成人教育支出

0.66

 

0.66

 

 

 

 

 

 

 

 


208

 

 

社会保障就业

15.95

 

15.95

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

 

行政事业单位离退休

14.88

 

14.88

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

01

归口管理的行政单位离退休

0.97

 

0.97

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.51

 

12.51

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.4

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.07

 

1.07

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.77

 

0.77

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.3

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 


210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.54

 

13.54

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

 

行政事业单位医疗

13.54

 

13.54

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

01

行政单位医疗

13.54

 

13.54

 

 

 

 

 

 

 

 


213

 

 

农林水支出

260.18

 

260.18

 

 

 

 

 

 

 

 


213

01

 

农业

146.18

 

146.18

 

 

 

 

 

 

 

 


213

01

01

行政运行

75.74

 

75.74

 

 

 

 

 

 

 

 


213

01

02

一般行政管理事务

63.94

 

63.94

 

 

 

 

 

 

 

 


213

01

06

科技转化与推广服务

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 


213

01

08

病虫害控制

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


213

01

09

农产品质量安全

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


213

02

 

林业

90

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 


213

02

34

林业防灾减灾

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 


213

02

99

其他林业支出

60

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 


213

99

 

其他农林水支出

24

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 


213

99

99

其他农林水支出

24

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 


221

 

 

住房保障支出

8.12

 

8.12

 

 

 

 

 

 

 

 


221

02

 

住房改革支出

8.12

 

8.12

 

 

 

 

 

 

 

 


221

02

01

住房公积金

6.69

 

6.69

 

 

 

 

 

 

 

 


221

02

03

购房补贴

1.43

 

1.43

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

298.45

120.41

178.04

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

0.66

0.66

 

 

 

 

 

205

04

 

成人教育

0.66

0.66

 

 

 

 

 

205

04

99

其他成人教育支出

0.66

0.66

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障就业

15.95

15.61

0.34

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

14.88

14.88

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

0.97

0.97

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.51

12.51

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.4

1.4

 

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.07

0.73

0.34

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.77

0.43

0.34

 

 

 

 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.3

0.3

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.54

13.54

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

13.54

13.54

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

13.54

13.54

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

260.18

82.48

177.7

 

 

 

 

213

01

 

农业

146.18

82.48

63.7

 

 

 

 

213

01

01

行政运行

75.74

75.74

 

 

 

 

 

213

01

02

一般行政管理事务

63.94

6.74

57.2

 

 

 

 

213

01

06

科技转化与推广服务

0.5

 

0.5

 

 

 

 

213

01

08

病虫害控制

5

 

5

 

 

 

 

213

01

09

农产品质量安全

1

 

1

 

 

 

 

213

02

 

林业

90

 

90

 

 

 

 

213

02

34

林业防灾减灾

30

 

30

 

 

 

 

213

02

99

其他林业支出

60

     

60

 

 

 

 

213

99

 

其他农林水支出

24

 

24

 

 

 

 

213

99

99

其他农林水支出

24

 

24

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

8.12

8.12

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

8.12

8.12

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

6.69

6.69

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

1.43

1.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

178.04 

 

178.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障就业

0.34

 

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

 

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.34

 

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

177.7

 

177.7

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

 

农业

63.7

 

63.7

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

02

一般行政管理事务

57.2

 

57.2

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

06

科技转化与推广服务

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

08

病虫害控制

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

09

农产品质量安全

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

 

林业

90

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

34

林业防灾减灾

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

99

其他林业支出

60

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

213

99

 

其他农林水支出

24

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

213

99

99

其他农林水支出

24

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  城东区农林牧水局部门2018年度部门预算情况说明

 

一、关于城东区农林牧水局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区农林牧水局部门2018年财政拨款收支总预算298.45万元。收入包括:一般公共预算拨款298.45万元;支出包括:银彩教育支出0.66万元、银彩社会保障和就业支出15.95万元、银彩医疗卫生与计划生育支出13.54万元、银彩农林水支出260.18万元、银彩住房保障8.12万元。

二、关于城东区农林牧水局部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区农林牧水局部门2018年一般公共预算当年拨款298.45万元,比2017年减46.09万元,主要是

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出0.66万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出15.95万元,5.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.54万元,占4.5%;农林水(类)支出260.18万元,占87.18%;住房保障(类)支出8.12万元,占2.7%。

(银彩三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育(类)2018年预算数为0.66万元,比2017减少0.11万元,下降14.2%,主要是退休一人;社会保障和就业(类)支出15.95万元,比2017增加2.09万元,上升15.1%,主要是基数调整;医疗卫生与计划生育(类)支出13.54万元,比2017增加1.32万元,上升10.8%,主要是基数调整,退休一人一次性补助;农林水(类)支出260.18万元,比2017减少49.8万元,下降16.1%,主要是项目资金进入大盘子;住房保障(类)支出8.12万元,比2017增加0.41万元,上升5.3%,主要是基数调整。

三、关于城东区农林牧水局2018一般公共预算基本支出情况说明

城东区农林牧水局部门2018年一般公共预算基本支出120.41万元,其中:

人员经费102.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;

公用经费18.2万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待、公务用车维护费。

四、关于城东区农林牧水局部门2018“三公”经费预算情况说明

城东区农林牧水局部门2018“三公”经费预算数为2.24万元,2017增加1.52万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加0万元公务用车购置及运行费2万元,增加2万元公务接待费0.24万元,增加0万元。2018“三公”经费预算2017增加主要是增加车辆维护费2万元。

五、关于城东区农林牧水局部门2018政府性基金预算支出情况的说明

城东区农林牧水局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城东区农林牧水局部门2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,城东区农林牧水局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、银彩政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:教育(类)支出0.66万元,社会保障和就业(类)支出15.95万元,医疗卫生与计划生育(类)支出13.54万元,农林水(类)支出260.18万元,住房保障(类)支出8.12万元。城东区农林牧水局部门2018年收支总预算298.45万元。

七、关于城东区农林牧水局部门2018年部门收入预算情况说明

城东区农林牧水局部门2018年收入预算298.45万元,其中:一般公共预算拨款收入298.45万元,占100%。

八、关于城东区农林牧水局部门2016年部门支出预算情况说明

城东区农林牧水局部门2018年支出预算298.45万元,其中:基本支出120.41万元,占40.3%;项目支出178.04万元,占59.7%。

、关于城东区农林牧水局部门项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出,预算数为0.34万元,比2017增加0.34万元,增长100%。

2、农林水支出,预算数为177.7万元,

十、其他重要事项的情况说明,比2017减少56.8万元,下降24.2%。

 

(一)机关运行经费。

2018城东区农林牧水局部门机关运行经费财政拨款预算11.72万元,比2017年预算减少1.7万元,下降12.7%。主要是退休一人。

(二)政府采购情况。

2018城东区农林牧水局部门各单位政府采购预算总额344.4万元,其中:政府采购货物预算4.4万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算40万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201712,城东区农林牧水局部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1。

(四)绩效目标设置情况。

2018城东区农林牧水局部门均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款20万元。

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)20504成人教育支出:反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

()20805行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

()20827财政对其他社会保险基金的补助:反映财政对其他社会保障基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助,不在此科目反映。

()21011行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

()21301农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

()21302林业:反映政府用于林业方面的支出。

()21303水利:反映政府用于水利方面的支出

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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